Pátek září 03. 2010 | Autor: Richard

Otázka:

Mám tvořil LLC za účelem rozdávání můj domov přes soutěži o nejlepší esej a la 'Spitfire Gril'. Startovné bude shromažďovat od účastníků, a na konci soutěže, bude LLC nákup domů ode mě, individuální, zadat pro vítěze. Kupní cena bude stanovena podle počtu vstupních vybraných poplatků, menší náklady soutěže (reklama, propagace, poštovní, webové stránky, apod.). Budu řídit všechny aspekty soutěže, ale nebudou platit sám. Moje očekávání je, že LLC bude čistá nula po 'giving pryč' koupil domů a placení nákladů soutěže. Musím žádat o EIN otevřít bankovní účet v rámci LLC k uložení poplatků a platit výdaje. Otázka: Záleží na tom, zda mám jít s výchozím 'nepřihlíží Entity' označení, nebo bych měl soubor mít status změněn na S-Corp?

Odpověď:

Možná budete chtít, aby se ujistil své postavení na účtování poplatku za vstup do kreslení na cenu. Možná nebudete moci legálně udělat. Samozřejmě, že nebude rozhodovány až poté, co dát pryč titul do vašeho domu. Některé nebo všechny z ztráty soutěžících, může podat žalobu a dostat své peníze zpět.

Poplatek na základě soutěže, jsou považovány za hazardní hry, a jsou vysoce regulované, nebo vyloženě nelegální ve většině států.

Podle plánu jste ani vás bude chránit na straně pasiv a nemusíte čekat na žádné zisky, tak daně není problém.

Vzhledem k tomu, obě možnosti jsou stejně vadné, že by malý rozdíl.

Pátek 20 srpna 2010 | Autor: Richard

Otázka:

Jsem řidič CDL (ne majitel operátor) a můj šéf je držení mé peníze z mého každý šek na mém sociálním zabezpečení, Medicare a daní. I by měla otevřít svou vlastní společnost získat plnou částku. Je možné ho platit mi celou částku i bez Corporation tak dlouho, jak jsem placení daní osobně? Pokud ne, co je to riskuje v případě, že budou platit plnou částku vlastně je?

Odpověď:

Ty by měly fungovat jako všechny nejúspěšnější podniky dělat a dělat svou nákladní doprava jako korporace, by vaše daně jsou mnohem nižší. Mohl zaplatit v plné výši bez rizika.

Jeho potenciální odpovědnosti, pokud nezruší daně ze mzdy. . .

Pokud nechcete platit daně a IRS klasifikuje jste jako "common-law" zaměstnanec by musel zaplatit všechny daně zpět, penále ve výši 50% a úrok.

Pátek 20 srpna 2010 | Autor: Richard

Otázka:

Oba se prodejce a kupující má seznam prodeji alokace (nábytek a svítidla, osobní vlastnictví, a goodwill). Prodávající (ME) se nerozpouští původní společnosti, nicméně, jméno DBA a činnosti byly převedeny na kupujícího / Musel jsem odejít Corporation otevřené shromažďovat na předchozí (velké) země splátkový prodej. Mám žádná dohoda a soutěžit I nadále pracovat pro kupujícího v současné době. Jsem měnící se můj typ entity neodpovídá současné prodány. Jak mohu ukázat dobrou vůli rozdělení výtěžku na 1120 vrátit na rok 2007 (prodloužení byla podána)? Budoucí výnosy budou mít především příjmy z úroků z splátky části tohoto prodeje a předchozího pozemků splátkový prodej. I nyní platit sám plat a platit daně na takové na osobní úrovni a budu platit daně z úrokových výnosů na podnikové úrovni. Rád bych změna Corp S, ale byl jsem řekl, můj původní prodeje se může stát dani okamžitě, i když jsem stále přijímat platby.

Odpověď:

Ty se lepí s opačným problémy, které nelze vyřešit dobře s jedním Corporation.

Právě teď jste v nejlepší pozici jako Real společnost pro prodej vašeho podnikání, nižší daně, lepší odpočty, méně kontrol.

Při pohybu vpřed, korporace, které máte nyní, jak je to strukturované by platit vyšší daně z pasivní příjem (úroky ve vašem případě). Ty budou považovány za osobní holdingové společnosti.

Pokud hledáte nejlepší daňové zacházení se nemůžete dostat z prostě dělat jeden spínač.

Pokud chcete volat, mohu vám výchozí bod k pochopení, kde jste a kde můžete být.

Úterý srpnem 03. 2010 | Autor: Richard

Otázka:

Mám blízký přítel, který je pro malé podniky pravděpodobně nebude dělat to. Jsou začleněny. Společnost jim dělali obchod s nimi nikdy neplatil a oni se snaží získat zpět. Dluží hodně v měsíčních daně z prodeje na IRS. Jsou bude muset platit, zpět, pokud jdou z podnikání? Žijí ve státě Washington.

Odpověď:

Daň z obratu není shromažďují IRS, je vybírá místní orgán povolení k podnikání a sankce jsou tuhé pro ne platit zjišťovat daň z obratu. Víte, byla daň z prodeje nikdy podniky peníze. Bylo vlády peníze přímo, že váš přítel měl povinnost dodat oddělení podnikatelského oprávnění.

Platit tento za každou cenu.

Pátek 30.července 2010 | Autor: Richard

Otázka:

Chci set-až c-Corp pro mé provize. I v současné době jsem placený a dělat jinou práci pro společnost. Já se také dělá prodeje navíc. Je tam ke střetu zájmů tím, že všechny mé provize c-Corp při současném zachování mého platu pro mé další práci? Budu mít jiného klienta do 2 měsíců, že budu prodávat za také, a chtějí, aby tyto provize v c-corp také. Vidíte nějaké IRS nebo jiných problémů s tím?

Odpověď:

Ne, ty jsou inteligentně rozhodli podnikat jako Real Corporation. Jak dlouho, jak budete žít podle pravidel IRS má stanoveno, tam je absolutně žádný problém. Ve skutečnosti vás bude méně pravděpodobné, že bude audit, protože jste se rozhodli podnikat jako skutečný Corporation.

Gratuluji, a doufám, že jsem měl nějakou roli v podpoře spustit vaše podnikání, protože všechny z nejúspěšnějších podniků dělat.

Pátek 30.července 2010 | Autor: Richard

Otázka:

Mám půjčku SBA na mém majetku pro účely podnikání v rámci S-Corporation. Úvěr je ve výši $ 500K, že jsem si krátké prodávat na nemovitost za $ 400K a předpokládám, že věřitel odpustí dluh $ 100K a problémy 1099-C. Jaký by měl být můj daňové závazky?

Odpověď:

Půjčka není přímo postava do daňové povinnosti.

Jaký je váš základ ve vlastnictví?

Pokud jste koupil nemovitost za $ 200,000 a oslabil o 50.000 dolarů pak máte 200.000 dolarů zisku, a 50.000 dolarů z příjmů zachytil. Znovunabytí budou zdaněny na vaše běžné sazbě daně z příjmu. Zisk by byl zdaněn buď jako krátkodobý nebo dlouhodobý.

Pátek 30.července 2010 | Autor: Richard

Otázka:

Nedávno jsem si koupila domů na Floridě, a můj manžel vlastní dům ve Wisconsinu. Můžeme (jako manželský pár), se obyvatelé různých států? (Chci být rezidentem Florida a můj manžel je rezidentem Wisconsin pro daňové výhody.)

Odpověď:

No je to teoreticky možné, nicméně, vdaná nebo svobodná, není určující. Nabídka práce, délka pobytu, apod..

Máte-li práci, řidičský průkaz, nebo zůstat ve stavu po dobu 6 měsíců jste rezidentem. Pokud jste ve stavu více než 30 po sobě jdoucích dnů, většina z nich má požadavky, které se zaregistrujete pro řidičský průkaz.

Takže můžete tvrdit, že nemusíte zůstat ve Wisconsinu po dobu 30 po sobě jdoucích dnů, zatímco vy manžel nemůže tvrdit, že tak neučiní na Floridě?

Myslíte si vydělat žádné peníze ve Wisconsinu, zatímco on vydělá žádné peníze na Floridě? Jste ochotni vzdát 250.000 dolarů osvobození úspor čepici zisk z domu Wisconsin, a váš manžel se ho vzdát o pobytu Florida?

A je-li nalezen řízení ve Wisconsinu na Fl řidičský průkaz, co je trest? Kolikrát si myslíte, že může být obviněn, že před ním nestojí práci?

Vy jste neuvádí, jaký druh práce, každému z vás dělat? Jste zaměstnanci, nebo máte svůj vlastní podnik? Pokud máte svůj vlastní podnik může být snazší způsoby, jak zvládnout daňové problematiky, a zároveň získat daleko větší úspory než se snažit, aby se zabránilo část 7,9% daň Wisconsin.

Postupujte-Up Otázka:

Jsme oba v důchodu. Můj manžel, který by byl rezidentem Wisconsin má důchod. Já, kdo by chtěl být rezidentem Florida, jsem o sociálním zabezpečení handicapem. Mé jméno je o pobytu na Floridě jsme koupili a můj manžel je o pobytu Wisconsin. Ani jeden z nás vydělat nějaké peníze v žádném státě kromě zmíněných invalidní a starobní důchod. Já bych se na Floridě více než Wisconsin a můj manžílek by bylo v Wisconsin více než Florida (nad požadovaných 6 měsíců a 1 den.) Jsem šek s motorovým vozidlem, a nezáleží na tom, kde máte řidičský průkaz k řízení v jakéhokoli státu. Já bych samozřejmě mít Florida řidičský průkaz a můj manžílek by Wisconsin řidičský průkaz. Wisconsin nedává pauzu na daň z nemovitosti, jako je Florida má na své, pokud nejste s nízkými příjmy ve Wisconsinu. Můj manžel by ušetřila na jeho lovecké poplatků a dělá každý typ lovu ve Wisconsinu, takže to všechno sečte. I by nám pomohl zachránit na účet daně z nemovitostí na Floridě. Má to pomoci při odůvodňování nám každému obyvateli jiného státu? To byla moje hlavní otázka, jestli to je legální udělat právě to. Díky za každou další pohled můžete dát v této oblasti.

Postupujte-Up Odpověď:

Jak jsem řekl, když můžete žít podle pravidel, pak je teoreticky možné.

Vyjasnit na řidičský průkaz. Jistě může řídit v každém státě, na každém řidičský průkaz. Je to problém státu, mají právo požadovat, aby někdo s bydlištěm ve státě, mají místní státní vydal řidičský průkaz. Většina států má několik požadavků, z nichž jeden, že někdo, že je ve stavu pro 30 a více po sobě jdoucích dnů se již procházejí, mají bydliště (nebo pokud jste si práci je okamžité).

Druhá následná-Up Otázka:

Co na všechny ty lidi, které jsou snowbirds na Floridu, AZ, TX nebo kde? Jsou tam mnohem déle než 30 dní (obvykle 3 až 4 měsíce během zimních měsíců). To jsem nikdy neslyšel, že lidé nemohli řídit v zimních měsících stát, zatímco oni nebyli na návštěvě zde. Nyní, pokud jde o 250.000 dolarů výjimka pro prodej domů nemají jsme vlastní domy samostatně a proč nemohli jsme prostě prodat, když přijde čas tak učinit? (Ve skutečnosti jsme se chystáte na nějakém místě dal domovy za naše jména dcery s (Máme dvě dcery, takže jeden domácí pod jednou a pod sebou), bychom to udělat jako život panství. Naděje, která pomáhá s více info.

Druhá následná-Up Odpověď:

Můžete si každý prodat vlastní domov a dostanete 250.000 dolarů výjimku. Nemůžete jak prodat jednu doma a dostanete 500.000 dolarů osvobození od daně, nebo teoreticky prodávat i domy a dostat 1 milión dolarů v osvobození od daně.

Pokud zemřete před rokem 2010 pak vaše dcery dostanou krok do základu (oni by dluží žádná daň na prodej) po roce 2010, je do vzduchu. Mohou mít brát domů na své očištění a platit daně ze zisku při prodeji.

Pokud jde o prosazování právních předpisů o registraci, v této zemi, protože všechny zákony, které jsou uplatňovány selektivně.

Pondělí 29 březen 2010 | Autor: Richard

Otázka:

Před rokem byla moje matka diagnostikována rakovina plic s prognózou méně než jeden rok. Dobrý přítel mé matky a otce navštívil a řekl můj táta v soukromí o ženské její přítel, který si vzal nedávno ovdovělého muže, což naznačuje, že to byla výhra win situace pro obě strany. On přijal hospodyně a získala trvalý důchod. On pak pokračoval říkat moje máma a sestra ze soukromého rozhovoru, který rozrušený moje máma a je to tak správně.

Moje máma prošla před třemi měsíci a můj táta, se prognóza méně než jeden rok, je uvedeno toto společného přítele na mnoha příležitostech, jako si ji vzal v legraci způsobem. Ten nedávno uvedl, že on by si myslel, že je vhodné, pokud získala něco ze své vůle, pokud byla jeho dlouhodobá společnice.

Moje otázka je, jestli to udělal s ní oženit, ale nezmění jeho vůli, co by jí nárok na? Žije v domě, že moje matka se snažila splatit před lety, takže by se dluh zdarma navíc k uvedení pryč pěkný spoření.

Ponecháme-li stranou naše pocity vůči této paní, že zradil moje matka, my chceme dělat to, co je nejlepší pro můj táta.


Odpověď:

Ona by měla nárok na vše, co jako běžné zákona. Normálně, je žijící manžel nárok na všechny komunity majetku. Děti jsou obvykle v souladu po manželovi. I kdyby tam byla vůle by jí pádný důvod, aby napadnout.

Tvůj otec by mohlo vytvořit životní důvěru, samostatný majetek a dal si děti jako příjemci důvěry. Ale tohle má hodně háčky a mezery, které mohou dostat sticky.

Čtvrtek 4.3.2010 | Autor: Richard

Otázka:

Chtěl bych si koupit druhý domov pro své in-právní v Kentucky. Naše hlavní sídlo je ve Virginii. Máme v plánu shromažďovat žádné nájemné za tento druhý majetek, ale rád bych pochopit, pokud nějaké nájemné by mělo být shromažďovány ke zvýšení možné daňové odpočty / ztráty, které lze uplatnit pro tuto vlastnost. Naše roční příjem je cca $ 180k a moje matka nemá roční příjem a je cizinec s trvalým pobytem.


Odpověď:

Je váš roční příjem získaný jako w-2 platu, nebo jste v podnikání?

Opačný ke společné víře, srážky nejsou cenu hledat. Srážky nejsou dobré, odpočty dělat špatné věci méně špatné. Máte-li sbírat nájemné budete mít tu čest se vážou Plán E na 1040 formuláři. Zvýšení vaší potenciál pro audit IRS 18,5 krát. http://www.irs.gov/pub/irs-soi/07db09ex.xls

Některé z odpočtů byste neměly být způsobilé pro bude váš vlastní čas a úsilí na opravu, údržbu, zlepšovat nebo spravovat majetek, protože nejste realitních odborníků. Na vaše AGI, můžete začít ztrácet některé z vašich osobních odpočtů prostřednictvím "vyřadit", která by skutečně zvýšit vaše daně.

Nejsem o tom, že je pořízení bydlení pro svou matku žít v je špatný, ani jsem říkal, že byste neměli považovat obchodní stránku věci. Říkám, že když se díváte na Přitom podnikání Měli byste to podnikání jako všechny nejúspěšnější podniky udělat, udělej to jako Corporation.

Nižší daně, vyšší srážky mnohem méně audity, snadnější oddělené účetnictví, atd.

Středa, Březen 03. 2010 | Autor: Richard

Otázka:

2 členové jsou Spuštění LLC, 1 Členské přispívá $ 75K v hotovosti jako počáteční kapitál příspěvek na 50% podíl (kapitál, zisky a ztráty) a druhá je tomu, aby LLC jeho zázemí, zkušenosti a odborné znalosti v průmyslu a schopnost získat podnikání pro LLC za jeho 50% podíl (kapitál, zisk a ztrát).

Bylo mi řečeno, 2 různé scénáře, 1 je, že druhý členové zájem byl příspěvek nehmotného aktiva, goodwill, a nepovede k žádné zdanitelné příjmy, které mu za jeho 50% kapitálovou účastí.

Pak mi bylo řečeno, jeho odborné znalosti, atd. nebylo považováno za dobrou vůli, že je skutečně získat jeho zájem LLC pro budoucí služby, proto končit zdanitelný příjem ve výši $ 75K (hodnota uvedena na jeho zkušenosti, atd.) k němu.

Což je správné léčby, a mohl byste mi prosím odkaz kód sekce na odkaz pro správnou léčbu.


Odpověď:

Dovolte mi, abych zdůraznil, že kapitalizace není zdanitelné plnění. Takže váš příspěvek nebo jeho přínos bude mít za následek žádné daně. Příspěvky nastavit "základ" pro majetkovou účast. Základ se používá pro výpočet zisku nebo ztráty při prodeji vlastnického podílu.

Takže tam není žádný daňový událost, kdy jste zakládání podniku, období. Přispěla hodnota vlastnický podíl tvoří daň nebyla událost, zatímco podnikání je v provozu, z roku na rok. Přispěla hodnota majetkové účasti nesmí nikdy vytvořit zdanitelné plnění.

Pouze na čase, aby přispěla hodnota vlastnického podílu by ani daň úvahu, je-li vlastníkem buď výměnu svých obchodních podílů za peníze (prodává se), nebo se zavře a likviduje podnikání a dostane rozdělení aktiv (efektivně prodávat vlastnictví úroky zpět do obchodu, aby zanikl). V tomto bodě rozdíl mezi upravit základ a prodejní cena by se buď umýt (stejné množství a ven), zisk (více než vyšel šel in), nebo ztrátu, více než šla do vyšel. Daně by byla vypočtena na to.

Nyní základ, upravit, jak LLC je ziskové, atributy daňovou povinnost, ale není vám peníze váš základ je upraven tak nahoru.

Teď jsem se zeptat, proč být LLC? Poskytuje žádné daňové zvýhodnění přes je největším daňových obětí generální partnerství, má ve věci úspěch na omezení odpovědnosti.

Já vím, vaše účetní říkal, že to byla nejlepší volba, ale opravdu gril ho o tom, proč? Protože jsem si jist, že bude pád zpět do, je to tak, že každý dělá to.

Ale zeptám se vás, je to skutečně pravda? Kdo je všichni, určitě není žádný z nejúspěšnějších podniků. . .